您可以使用预测指标来分析财务数据,并帮助组织对其年度目标和目标进行必要的调整,使公司的业绩与不断变化的业务需求保持一致.
您需要定期更新预测以跟上变化.然后,您可以将最近预测与财务年度剩余时间的预算进行比较,以便公司可以进行必要的调整以满足业务变化.
随时在一个财政年度,您可以计算以下 :
预测达到%
预测达到百分比是您拥有的预测金额的百分比到目前为止,即
预测达到率= YTD实际总和/年初至今预测总和
预测未支出余额
预测未支付余额是实际支出后剩余的预测金额,即
预测未支配余额=年初至今预测总和 - 年初至今
预算调整
预算调整是预算总和中的调整组织需要根据预测进行(增加或减少).
预算调整=预测未支配余额 - 未预期余额
如果结果值为正,则需要增加预算.否则,它可以调整用于其他目的.
创建预测达到百分比度量
您可以创建预测达到百分比度量,如下所示;
预测达到百分比:=
IF([年初至今预测总和],[年初至今实际总和]/[年初至今预测总和],BLANK())
创建预测未支出余额计量
您可以创建预测未支持余额指标,如下所示;
预测未支配余额:= [年初至今预测总和] - [年初至今实际总和]
创建预算调整措施
您可以创建预算调整措施如下:
预算调整:= [预测未支出余额] - [未平衡余额]
使用预测度量分析数据
创建Power PivotTable,如下所示;
将日期表中的月份添加到行.
添加度量预算和,YTD预算金额,年初至今实际金额,预算获得金额和财务数据表中的未预计余额值.
在会计年度插入切片器.
在切片机中选择FY2016.