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同比财务措施与分析

使用DAX进行数据建模同步财务测量和分析 - 使用DAX从简单和简单的步骤学习数据建模从基本到高级概念,包括概述,概念,数据建模使用Excel Power Pivot,将数据加载到数据模型,定义数据类型在数据模型,理解数据表,扩展数据模型,基础财务措施和分析,同比财务措施和分析,差异措施和分析,年初至今的措施和分析,季度到目前的措施和分析,预算措施和分析,预测措施和分析,月数措施,结束人数测量,平均人数测量,总人数测量,人员人数测量和分析,差异人数测量,人头成本测量和分析,速率方差和体积变化。

同比(同比)是衡量增长的指标.它是通过从实际总和中减去前一年的实际总和得到的.

如果结果为正,则反映实际增加,如果为负,则反映实际减少,即如果我们计算同比减去;

同比=(实际总和 - 先前年度实际总和)  

  • 如果实际总和>上一年的实际金额,同比将是正数.

  • 如果实际金额<上一年的实际金额,同比为负.

在财务数据中,费用账户等账户将有借方(正面) )金额和收入帐户将具有信用(负)金额.因此,对于费用帐户,上述公式可以正常工作.

但是,对于收入帐户,它应该是相反的,即

  • 如果实际总和>上一年度的实际金额,应该是负数.

  • 如果实际金额<上一年的实际金额,同比应为正.

因此,对于收入帐户,您必须按年计算 :

同比=  - (实际金额 - 上年实际金额)

创建年度衡量标准

您可以使用以下DAX公式创建年度衡量标准 :

同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"), - ([实际金额]  -  [上年实际金额]),
[实际金额]  -  [上年实际金额])

在上述DAX公式中 :

  • DAX CONTAINS函数返回TRUE,如果一行在Accounts表的Class类中有"Net Revenue".

  • DAX IF函数然后返回 - ([实际总和]  -  [上年实际总和]).

  • 否则,DAX IF函数返回[实际总和]  - [上年实际总和].

创建Y年以上耳朵百分比度量

您可以用比率 : 去百分比表示百分比;

(YoY)/(上一年度实际金额)

您可以使用以下DAX创建年度百分比衡量标准公式 : 去;

同比%:= IF([上年实际总和],[同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())

在上面的公式中使用DAX IF函数来确保没有除零.

使用年度分析数据年度度量

创建Power PivotTable,如下所示;

  • 添加字段Class和Sub从"帐户"表到"行"的类别.

  • 添加度量 - 实际金额,上一年度实际金额,同比和同比值.

  • 插入日期表中字段会计年度的切片器.

  • 在切片器中选择FY2016.

Row Labels

创建年度预算衡量

您可以创建年度预算年度衡量标准如下 :

预算同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"),
 - ([预算金额]  - [上年度实际金额]),
[预算金额]  -  [上年度实际金额])

创建预算年度百分比衡量标准

您可以按以下方式创建预算年度百分比度量;

预算同比%:= IF([上年度实际总和] ],[预算同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())

使用预算年度衡量数据分析数据

创建一个Power PivotTable,如下所示;

  • 从Accounts表中添加Class和Sub Class字段到行.

  • 添加度量 - 预算总和,上年实际总和,预算同比和预算同比%到值.

  • 在上面插入切片器菲尔德来自日期表的年份.

  • 在切片机中选择FY2016.

2016财年

创建预测年度衡量指标

您可以创建预测年度衡量指标如下 :

预测同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"),
 - ([预测总和]  - [上年实际金额]),
[预测金额]  -  [上年实际金额])

创建预测年度百分比衡量指标

您可以按以下方式创建预测年度百分比度量;

预测同比%:= IF([上年度实际总和] ],[预测同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())

使用预测年度衡量数据分析数据

创建一个Power PivotTable,如下所示;

  • 从Accounts表中添加Class和Sub Class字段到行.

  • 添加度量 - 预测总和,上年实际总和,预测同比和预测同比%到值.

  • 从数据表中的字段会计年度插入切片器.

  • 在切片机中选择FY2016.

年度衡量指标