同比(同比)是衡量增长的指标.它是通过从实际总和中减去前一年的实际总和得到的.
如果结果为正,则反映实际增加,如果为负,则反映实际减少,即如果我们计算同比减去;
同比=(实际总和 - 先前年度实际总和)
如果实际总和>上一年的实际金额,同比将是正数.
如果实际金额<上一年的实际金额,同比为负.
在财务数据中,费用账户等账户将有借方(正面) )金额和收入帐户将具有信用(负)金额.因此,对于费用帐户,上述公式可以正常工作.
但是,对于收入帐户,它应该是相反的,即
如果实际总和>上一年度的实际金额,应该是负数.
如果实际金额<上一年的实际金额,同比应为正.
因此,对于收入帐户,您必须按年计算 :
同比= - (实际金额 - 上年实际金额)
创建年度衡量标准
您可以使用以下DAX公式创建年度衡量标准 :
同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"), - ([实际金额] - [上年实际金额]),
[实际金额] - [上年实际金额])
在上述DAX公式中 :
DAX CONTAINS函数返回TRUE,如果一行在Accounts表的Class类中有"Net Revenue".
DAX IF函数然后返回 - ([实际总和] - [上年实际总和]).
否则,DAX IF函数返回[实际总和] - [上年实际总和].
创建Y年以上耳朵百分比度量
您可以用比率 : 去百分比表示百分比;
(YoY)/(上一年度实际金额)
您可以使用以下DAX创建年度百分比衡量标准公式 : 去;
同比%:= IF([上年实际总和],[同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())
在上面的公式中使用DAX IF函数来确保没有除零.
使用年度分析数据年度度量
创建Power PivotTable,如下所示;
添加字段Class和Sub从"帐户"表到"行"的类别.
添加度量 - 实际金额,上一年度实际金额,同比和同比值.
插入日期表中字段会计年度的切片器.
在切片器中选择FY2016.
创建年度预算衡量
您可以创建年度预算年度衡量标准如下 :
预算同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"),
- ([预算金额] - [上年度实际金额]),
[预算金额] - [上年度实际金额])
创建预算年度百分比衡量标准
您可以按以下方式创建预算年度百分比度量;
预算同比%:= IF([上年度实际总和] ],[预算同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())
使用预算年度衡量数据分析数据
创建一个Power PivotTable,如下所示;
从Accounts表中添加Class和Sub Class字段到行.
添加度量 - 预算总和,上年实际总和,预算同比和预算同比%到值.
在上面插入切片器菲尔德来自日期表的年份.
在切片机中选择FY2016.
创建预测年度衡量指标
您可以创建预测年度衡量指标如下 :
预测同比:= IF(包含(账户,账户[类],"净收入"),
- ([预测总和] - [上年实际金额]),
[预测金额] - [上年实际金额])
创建预测年度百分比衡量指标
您可以按以下方式创建预测年度百分比度量;
预测同比%:= IF([上年度实际总和] ],[预测同比]/ABS([上年实际总和]),BLANK())
使用预测年度衡量数据分析数据
创建一个Power PivotTable,如下所示;
从Accounts表中添加Class和Sub Class字段到行.
添加度量 - 预测总和,上年实际总和,预测同比和预测同比%到值.
从数据表中的字段会计年度插入切片器.
在切片机中选择FY2016.